關於“零申報”的四大“誤區”
1₪╃、誤區一☁│:不用繳納稅款=零申報
問☁│:我公司為增值稅小規模納稅人·✘,當月銷售收入可以享受小微企業增值稅免稅的優惠政策·✘,在申報時·✘,是否可以做零申報•◕▩│?
答☁│:不可以✘✘✘·。不用繳納稅款≠零申報·✘,企業在享受優惠政策的同時應向稅務機關如實申報✘✘✘·。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第10欄次如實填寫享受免稅優惠的數額✘✘✘·。
2₪╃、誤區二☁│:當期未發生收入做零申報
問☁│:我公司新開立·✘,沒有發生收入·✘,但已經發生增值稅進項·✘,並取得增值稅專用發票·✘,已按照有關規定做認證處理·✘,我公司可以做零申報嗎•◕▩│?
答☁│:不可以✘✘✘·。新辦企業當期雖未發生收入·✘,但發生了進項稅額·✘,因此不能做零申報✘✘✘·。正確申報方式是在增值稅申報表對應的銷售額欄次填寫“0”·✘,並將當期已認證的進項稅額填入申報表中相關欄次·✘,產生期末留抵稅額留待下期繼續抵扣✘✘✘·。
3₪╃、免稅收入做零申報
問☁│:我公司為從事國際貨物運輸代理業務的小規模納稅人·✘,已按相關規定辦理了增值稅減免稅備案·✘,當期銷售額全部符合免稅條件·✘,可以做零申報嗎•◕▩│?
答☁│:不可以✘✘✘·。雖然按照規定辦理了增值稅減免稅備案·✘,應納稅額為0·✘,但是企業在享受優惠政策的同時應向稅務機關如實申報·✘,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第12欄次如實填寫享受免稅優惠的數額✘✘✘·。
4₪╃、誤區四☁│:已繳納稅款做零申報
問☁│:我公司為小規模納稅人·✘,當期銷售收入根據客戶要求去稅務機關代開了增值稅專用發票·✘,並繳納了稅款·✘,請問我公司在申報當期增值稅時·✘,是否可以做零申報?
答☁│:不可以✘✘✘·。雖然企業代開增值稅專用發票並已經繳納了稅款·✘,但依然不能簡單地進行零申報處理✘✘✘·。正確的處理方法是在申報表的相關欄次如實填寫銷售收入·✘,網上申報系統會自動生成企業已經繳納的稅款從而進行衝減✘✘✘·。
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